30일 미국 증권거래위원회에 따르면 모손인프라스트럭쳐그룹은 내부 거래 정책을 채택하여 회사의 증권 거래와 관련된 법률 준수를 촉진하고 있다.이 정책은 모든 이사, 임원, 직원 및 팀원에게 적용되며, 이들은 '내부자'로 지칭된다.내부자는 회사의 비공식적인 정보에 접근할 수 있는 외부인도 포함될 수 있다.
이 정책은 내부자의 가족 구성원에게도 적용되며, 이들은 내부자의 거래에 영향을 받을 수 있다.
내부자는 가족 구성원의 거래에 대해 책임이 있으며, 이들이 회사의 증권을 거래하기 전에 내부자와 상의해야 한다.
또한, 내부자가 통제하는 법인, 파트너십 또는 신탁과 같은 '통제된 법인'에도 이 정책이 적용된다.
이 정책은 회사의 모든 증권 거래에 적용되며, 내부자가 고용 관계를 종료한 후에도 계속 적용된다.
내부 거래 준수 책임자는 회사의 법률 고문으로 지정되며, 이 정책의 시행을 관리하고, 회사의 증권 거래를 모니터링하며, 외부인에게 내부자 지정을 할 수 있는 권한을 가진다.
이 정책은 내부자가 회사의 비공식적인 정보를 보유하고 있을 때 회사의 증권을 거래하는 것을 금지하며, 내부자가 외부인에게 비공식적인 정보를 전달하는 것도 금지된다.또한, 내부자는 회사의 증권에 대한 거래 조언을 제공할 수 없다.회사의 비공식적인 정보를 보유하고 있을 때 해당 회사의 증권을 거래하는 것도 금지된다.
이 정책은 내부자의 거래가 비공식적인 정보에 영향을 받지 않도록 하기 위해 정기적인 거래 창구와 특별한 거래 금지 기간을 설정하고 있다.
내부자는 회사의 401(k) 계획에서 회사 주식을 구매하는 거래에 대해서는 이 정책이 적용되지 않지만, 특정 선택 사항에 대해서는 사전 승인을 받아야 한다.
이 정책은 내부 거래 및 비공식적인 정보의 유출에 대한 법적 제재가 심각할 수 있음을 강조하고 있으며, 내부자는 이 정책을 위반할 경우 즉시 준수 책임자에게 보고해야 한다.
또한, 모손인프라스트럭쳐그룹의 CEO인 Rahul Mewawalla와 CFO인 William Regan은 각각 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서 수정안에 대한 인증서를 제출했다.
Mewawalla는 이 보고서가 중요한 사실을 잘못 진술하거나 생략하지 않았음을 확인했으며, Regan 또한 동일한 내용을 인증했다.두 인증서는 2025년 4월 30일에 제출되었다.
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