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메레오바이오파마그룹(MREO), 대표이사 및 재무이사 인증서

메레오바이오파마그룹(MREO, Mereo BioPharma Group plc ), 대표이사 및 재무이사 인증서

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 전시 31.1 대표이사 인증서 2002년 사바네스-옥슬리 법 제302조에 의거는, 데니즈 스코츠-나이트, 인증한다: 1. 본인은 메레오바이오파마그룹 plc(이하 "회사")의 이 분기 보고서인 Form 10-Q를 검토하였다. 2. 본인의 지식에 따르면, 본 보고서는 중요한 사실의 허위 진술을 포함하거나 본 보고서의 내용이 설명된 기간에 대해 오해의 소지가 없도록 필요한 중요한 사실을 누락하지 않는다.

인증기관과 본인은 회사에 대한 공시 통제 및 절차(Exchange Act 규칙 13a-15(e) 및 15d-15(e)에서 정의됨) 및 내부 재무 보고 통제를 구축하고 유지하는 책임이 있으며: a) 보장하기 위해 그러한 공시 통제 및 절차를 설계했거나 본인의 감독 하에 그러한 공시 통제를 설계하게 하여, 회사 및 그 자회사와 관련된 중요한 정보가 본 보고서를 준비하는 동안다.사람에게 알려지도록 한다.

b) 그러한 내부 재무 보고 통제를 설계했거나 본인의 감독 하에 설계하게 하여, 외부 목적에 대한 재무 보고의 신뢰성을 보장하고 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 재무제표를 작성할 수 있도록 한다. c) 회사의 공시 통제 및 절차의 효율성을 평가하고 이 보고서에서 공시 통제의 효율성에 대한 결론을 제시하였다. d) 본 분기 보고서가 보고된 기간 동안 회사의 내부 재무 보고 통제에 발생한 변경 사항을 본 보고서에서 공시하였다.5. 회사의다.

인증기관과 본인은 최근 내부 재무 보고 통제에 대한 평가를 기반으로 하여, 회사의 감사인 및 감시 위원회에 다음의 사항을 공시하였다: a) 회사의 재무정보의 기록, 처리, 요약 및 보고 능력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 내부 재무 보고 통제의 설계 또는 운영에서의 모든 중요한 결함 및 물질적 결함. b) 내부 경험의 중요한 역할을 가진 경영진 또는 기타 직원과 관련된 모든 부정 행위, 물질 여부에 관계없이. 날짜: 2024년 8월 13일 / s/ Denise Scots-Knight 이름: Denise Scots-Knight 직함: 대표이사 전시 32.2 재무이사 인증서 2002년 사바네스-옥슬리 법 제906조에 의거는, 크리스틴 폭스, 인증한다: 1. 본인은 메레오바이오파마그룹 plc(이하 "회사")의 이 분기 보고서인 Form 10-Q를 검토하였다.

2. 본인의 지식에 따르면, 본 보고서는 중요한 사실의 허위 진술을 포함하거나 본 보고서의 내용이 설명된 기간에 대해 오해의 소지가 없도록 필요한 중요한 사실을 누락하지 않는다. 3. 본인의 지식에 따르면, 본 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무정보는 이 보고서에 명시된 기간의 회사의 재무상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 모든 중요한 면에서 공정하게 나타낸다.4. 회사의다.

인증기관과 본인은 회사에 대한 공시 통제 및 절차(Exchange Act 규칙 13a-15(e) 및 15d-15(e)에서 정의됨) 및 내부 재무 보고 통제를 구축하고 유지하는 책임이 있으며: a) 보장하기 위해 그러한 공시 통제 및 절차를 설계했거나 본인의 감독 하에 그러한 공시 통제를 설계하게 하여, 회사 및 그 자회사와 관련된 중요한 정보가 본 보고서를 준비하는 동안다.사람에게 알려지도록 한다.

b) 그러한 내부 재무 보고 통제를 설계했거나 본인의 감독 하에 설계하게 하여, 외부 목적에 대한 재무 보고의 신뢰성을 보장하고 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 재무제표를 작성할 수 있도록 한다. c) 회사의 공시 통제 및 절차의 효율성을 평가하고 이 보고서에서 공시 통제의 효율성에 대한 결론을 제시하였다. d) 본 분기 보고서가 보고된 기간 동안 회사의 내부 재무 보고 통제에 발생한 변경 사항을 본 보고서에서 공시하였다.5. 회사의다.

인증기관과 본인은 최근 내부 재무 보고 통제에 대한 평가를 기반으로 하여, 회사의 감사인 및 감시 위원회에 다음의 사항을 공시하였다: a) 회사의 재무정보의 기록, 처리, 요약 및 보고 능력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 내부 재무 보고 통제의 설계 또는 운영에서의 모든 중요한 결함 및 물질적 결함. b) 내부 경험의 중요한 역할을 가진 경영진 또는 기타 직원과 관련된 모든 부정 행위, 물질 여부에 관계없이. 날짜: 2024년 8월 13일 / s/ Christine Fox 이름: Christine Fox 직함: 재무이사다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1719714/000095017024095777/0000950170-24-095777-index.htm)

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